為確保國有資本保值、增值,加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督和經(jīng)營風(fēng)險控制,近日,奧神集團(tuán)委派內(nèi)部審計小組對控股企業(yè)新眾公司(包括新易公司)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行了內(nèi)部審計。
內(nèi)審小組由集團(tuán)公司財務(wù)人員及各控股企業(yè)的財務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。內(nèi)審小組檢查了企業(yè)上半年的財務(wù)賬表,并與上年同期對比,全面分析了企業(yè)的財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營情況。內(nèi)審小組還針對企業(yè)財務(wù)管理、會計核算及生產(chǎn)經(jīng)營中的某些事項(xiàng)進(jìn)行了積極探討,與新眾公司一起尋求解決問題的思路。
通過內(nèi)部審計工作的開展,不但讓各參控股企業(yè)了解了各公司的不同業(yè)務(wù),而且也在審計過程中學(xué)習(xí)了別人的長處,看到了自身的不足,在相互學(xué)習(xí)中提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮了內(nèi)審工作在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、提高經(jīng)營效率、強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險上的作用。